Kommersiella registrering med förändrade beskattningen i mitten av året, hur göra?

Fråga:

Hej

Jag flyttade till mitten av året och jag plikttroget omedelbart rapporteras till mitt företag (21 augusti avregistreras, undertecknat den 22 augusti). Var tidigare med olika finansiella kontor och där används de små handlarna. Jag ville göra en tid att kontrollera beskattning och när jag då fyllt i formuläret för nya IRS tänkte jag ta chansen och ändra på detta.

Nu är jag dock osäker eftersom det fortsätter. Idag fick ett brev, att jag kan beräkna Mervärdesskatten efter samlade avgifter (hade jag tillämpas för i formuläret), och från den 1 augusti (eftersom jag hade fått de gamla hantverk). Jag var så långt antas som ännu jag fortsätter i år utan moms, men brevet har mig förvirrad nu. Jag var också nyligen på office skattefrågor alla ser ut som, men har ännu mindre aning om än jag förstod.

Räcker det om jag gör en självdeklaration endast med nya IRS nästa år? Eller måste jag göra två skattedeklarationer? (Kommentar av skatt man: "Jag antar att kontoren då varandra göra.")

När måste jag nu specifikt för att ge moms i faktura och försvinna? Exakt 22 Aug 09 eller till och med den 1 januari ' 10? Eller ens från 1 januari 09?

När och på vilket konto måste jag betala skatt?


Svar:

Du har blandat ihop skattmasen. Naturligtvis kan du göra alla avsnitt 19 (småföretag) på standardbeskattning endast till Jahreesanfang.

Eftersom du men på Fyll i ny ansökan som så har biljett, som naturligtvis omedelbart vidta som till nominellt värde.

Så kort brev till dasFinanzamt, att du versteuerst enligt § 19 och övergången endast vill start 01-01. Det tar några dagar, tills du har uppgifterna om den gamla finansiella distriktet, då du skulle ha sett den.

Om du vill stanna om meddelandet regel beskattning bör du skingra retroaktivt senare i år på all försäljning.

Så skulle du bättre till skattekontoret att informera att det bara ska gälla från 2010 01 01.